上個月的預付款,這個月收到發票,如何進行沖賬??很簡單,當你收到你的供應商或客戶開來發票是,如果是費用類的東西直接出費用科目就行了,如果是庫存商品的東西那么就庫存商品..我下面處理按照費用類來處理1)收到發票的時候:借:管理費用/銷售費用--相關明細科目 1200 貸:預付賬款-XX公司 800 應付賬款-XX公司 4002)B公司付款給上述公司時,做一個三方轉帳協議,要求是你們的A、B及和你們公司往來的那家公司/轉帳協議,為A公司委托B公司付款給XX公司,均由你們A、B及和你們公司往來的那家公司蓋相關硬件章印,經辦人日期等。三方協議OK。。最后按照三方協議入帳:借:應付賬款-XX公司 400 貸:其他應付款/應付賬款/應收賬款/--B公司 400(主要看你們2家公司AB之間的業務關系選擇相應的記賬科目就OK了這就是關于您問題的相關法律。 該內容由 楊振軍律師 和 律說律答 共創回答
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